企业账务报销流程明细有哪些?需要注意哪些事项?需要准备哪些材料?对此,本篇文章将为您详情讲述企业账务报销流程是怎样的,欢迎您的阅读.
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企业账务报销流程是怎样的?孝感仁和会计培训学校为大家详述如下,希望对你们有所帮助。
答:1.及时汇集整理原始票据(含商品明细清单)、合同或协议;
2.网上进行预约(一定留方便联系的座机、手机号);
3.打印报销确认单;
4.经办人、项目负责人签字。购买实物的还需验收人签字(不同的三人);
5.在预约时间段,持经费本到财务处办理。
6.公务卡报销时,还需附上银联pos机签单或网上支付记录或正式消费的短信提示,并注明刷卡人姓名、工号、手机号。上月2号至本月1号的公务支出请于本月10日之前交财务一层报账大厅10号窗口(电话2538),否则需先自行还款。
特别提示:单笔转卡金额超过3万元需财务处处长签字。
7、财务会计将财务部复核后的费用报销单,上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批,总经理签字后视为同意财务部付款。上报时间:每星期二、星期五。
8、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部,要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款,同时,报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全,出纳员不予支付。
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